Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 360,66 € 10.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 140,03 € 10.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 za kancelársky materiál DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 92,70 € 09.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 za opravu tlačiarne DSS Plavecké Podhradie 30798281 HaSo - Elena Novotová 34390090 80,00 € 05.01.2024 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0004/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 178,93 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0002/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 243,19 € 03.01.2024 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 105,78 € 03.01.2024 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 58,24 € 03.01.2024 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0688/23 za služby Bezpečnostného centra december 2023 DSS Plavecké Podhradie 30798281 JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. 36857165 102,00 € 30.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0685/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 85,70 € 30.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0689/23 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,07 € 30.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0686/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 278,69 € 30.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0687/23 za IT služby december 2023 DSS Plavecké Podhradie 30798281 Martin Hriš 54342554 120,00 € 30.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0682/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 350,79 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0684/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 593,91 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0683/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 723,81 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0681/23 za kancelársky materiál, kopírovací papier DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 495,99 € 28.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0674/23 za záhradný domček KETER OAKLAND DSS Plavecké Podhradie 30798281 Kamody Slovensko s.r.o. 47608544 1 643,90 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0678/23 za germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 352,90 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0677/23 za postele a matrace DSS Plavecké Podhradie 30798281 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 848,64 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra