Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0621/23 za rádiomagnetofón Hyundai TRC 788 DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 51,39 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0584/23 wifi systém TP-Link 3 x DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 111,19 € 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0577/23 za Notebook Dell Inspiron, myš DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 508,95 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0482/23 za Kancelársky softvér Microsoft DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 60,90 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0480/23 za monitor, tlačiareň, klávesnica DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 290,81 € 05.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 za potravinársku vazelínu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 15,07 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 za vrecia na odpad DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 24,97 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0747/22 za stolové lampy LED DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 156,20 € 21.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0728/22 za Ventilátor TRISTAR VE-5884 2 ks DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 353,15 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0673/23 za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 133,39 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0671/23 LCD monitor, USB kľúč DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 101,93 € 27.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0656/23 za rádiomagnetofón, ventilátor, štiepkovač DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 552,09 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFBV/0117/24 za kancelársky materiál - kalkulačku DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 19,39 € 12.03.2024 27.03.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0095/24 za sprchovú hlavicu, dverové kukátko DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 36,38 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 umývačka riadu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 313,89 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0190/24 klavesnica, myš, adaptér DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 54,37 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0462/22 za plastový riad do ŠZ DSS Plavecké Podhradie 30798281 AMARENA s.r.o. 46084401 141,70 € 19.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0508/18 za tlač pozvánok DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrea Andreutti, IdeA - Image design Andrea 34386751 50,00 € 18.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0592/19 za toaletný papier DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 7,50 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0094/20 za toaletný papier DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 24,00 € 02.03.2020 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 za toaletný papier DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 96,00 € 25.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 za toaletný papier DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 135,60 € 29.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0362/20 za toaletný papier Jumbo 19 mm DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 135,60 € 14.08.2020 20.08.2020 Faktúra
DFBV/0493/20 za toaletný papier Jumbo 19 mm DSS Plavecké Podhradie 30798281 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 135,60 € 30.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0576/18 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Anna Vaňková Potraviny rozličný tovar 40761835 167,21 € 26.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0729/22 za smaltované pekáče s pokrievkou DSS Plavecké Podhradie 30798281 Apolo77 s.r.o. 28980891 299,00 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0429/17 servis - oprava benzín. kosačky DSS Plavecké Podhradie 30798281 APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. 3580184 45,00 € 26.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0504/17 za parný čistič Evolution DSS Plavecké Podhradie 30798281 AQUEL SK, s.r.o. 44773153 1 290,00 € 25.10.2017 31.10.2017 Faktúra
DFBV/0660/18 ooprava zdvíhacích zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 ARES, spol. s r.o. 31363822 596,40 € 27.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0623/19 za opravu zdvíhacích zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 ARES, spol. s r.o. 31363822 126,00 € 12.12.2019 17.12.2019 Faktúra