Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5126

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0562/17 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 140,80 € 24.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0587/17 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 247,07 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0598/17 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 213,26 € 08.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0619/17 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 213,62 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 484,88 € 15.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 377,82 € 15.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 177,42 € 23.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 526,15 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 148,99 € 03.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 288,05 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 149,64 € 23.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 479,06 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 242,59 € 19.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0024/17 klientky - pouka DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,89 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 klientky - pouka DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,89 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 klientky - pouka DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,89 € 16.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,72 € 19.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0214/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,72 € 15.05.2017 02.06.2017 Faktúra
DFBV/0371/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,89 € 17.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0423/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,89 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0486/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,72 € 19.10.2017 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0560/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,72 € 23.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0617/17 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,72 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 1,87 € 24.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,89 € 19.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,21 € 03.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 klientky - poukazy DSS Plavecké Podhradie 30798281 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 2,72 € 18.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0622/17 klientky - za hygienické potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 690,65 € 19.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0281/17 klilentky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 354,63 € 26.06.2017 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 kllientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 198,85 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra