Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0077/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 73,98 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0075/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 69,58 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 162,84 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 215,12 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0074/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 167,43 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 133,80 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 508,03 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0072/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 166,68 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 14,31 € 23.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0064/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 60,90 € 22.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0063/24 elektronické stravovacie poukážky pre zam za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 098,33 € 20.02.2024 06.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0061/24 vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.2024 za prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 171,28 € 15.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 vyúčtovanie tepla a vody za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 6 276,36 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 74,72 € 14.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0051/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 40,21 € 14.02.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 138,29 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 69,87 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 355,65 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 oprva RHB vane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MEDEXIM 31408362 382,68 € 14.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/24 spracovanie účtovníctva za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 14.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra