Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/17 Internet za 1/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.02.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 Internet za 1/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 488,74 € 20.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 Zverejnenie pracovnej ponuky - hlavná sestra Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 26.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 Právo na používanie IS Cygnus na 1-3/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 282,67 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 IS Cygnus 1Q Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 855,43 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0006/15 Servis zásobníka ply Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0006/16 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 08.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/17 Časopis "Sestra" pre rok 2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 10.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 12,35 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 Ročný seervs zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 22.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/20 Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 32,87 € 13.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/22 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 26.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/23 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 130,54 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 Školenie - Asseco Solution - iSpin Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Asseco Solution, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/15 El. energia DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 236,50 € 19.01.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0007/16 Internet za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Internet za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 11.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/17 Mobilné telefóny za 12/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,97 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 Právo za užívanie IS Cygnus za 1-3/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 257,40 € 24.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 523,00 € 25.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 Právo na používanie IS Cygnus na 1mesiac Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 90,34 € 22.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/21 Právo na používanie IS Cygnus za 12021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 92,06 € 28.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/22 Seminár PAM 37.00 online 25.1.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/23 Voda od 29.12.2022 do 28.01.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 213,58 € 29.01.2024 08.02.2024 Faktúra