Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/17 | Internet za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | Internet za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky - hlavná sestra | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Právo na používanie IS Cygnus na 1-3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | IS Cygnus 1Q | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | Servis zásobníka ply | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 12.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 08.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Časopis "Sestra" pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 12,35 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Ročný seervs zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 32,87 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 26.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 130,54 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | Školenie - Asseco Solution - iSpin | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | El. energia DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 236,50 € | 19.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 12.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Mobilné telefóny za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,97 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Právo za užívanie IS Cygnus za 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 523,00 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | Právo na používanie IS Cygnus na 1mesiac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 90,34 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Právo na používanie IS Cygnus za 12021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 92,06 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Seminár PAM 37.00 online 25.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | Voda od 29.12.2022 do 28.01.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 213,58 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |