Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/24 | Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,37 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0032/15 | Kontrola hasiacich prístrojov a oprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 99,79 € | 20.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0032/16 | Dovoz stravy za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 03.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 55,26 € | 02.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Pracie prášky dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 261,86 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Telefón a internet za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,47 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Mobilné telefóny za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,49 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Voda od 1.3.2023 do 28.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | Internet 2/2024 Telefón 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,93 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0033/15 | Servisná prehliadka po 2 roku Fiat DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 277,15 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0033/16 | BOZP, PO, PZY za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | Dovoz stravy za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 889,20 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Mobilné telefóny za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,17 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Vypracovanie energetického certifikátu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LUCRAS s.r.o. | 51289059 | 360,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | Strava klienti za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 624,82 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Právo používania IS Cygnus na obdobie 4-6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Právne služby 3 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | Napojenie splašk. kanalizácie 01.01.2024 -31.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0034/15 | Právo užívania IS Cygnus za 1-3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 25.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/16 | El. energia Nocľaháreň za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | BOZP, PO a PZS za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Prepracovanie -Výkazu výmer a kontrolného rozpočtu - oprava hav.stavu dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 480,00 € | 19.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | El. energia DSS za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,49 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | El. energia DSS za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,55 € | 06.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | PZS za obdobie 1-3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 108,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |