Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/24 Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 preskoly.sk s.r.o. 51692881 85,37 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0032/15 Kontrola hasiacich prístrojov a oprava Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 99,79 € 20.02.2015 Faktúra
DFBV/0032/16 Dovoz stravy za 2/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 877,50 € 03.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0032/17 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 55,26 € 02.03.2017 10.03.2017 Faktúra
DFBV/0032/18 Pracie prášky dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 261,86 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/19 Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 211,14 € 08.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/20 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 06.03.2020 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/21 Telefón a internet za 2/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,47 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0032/22 Mobilné telefóny za 3/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 27,49 € 04.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0032/23 Voda od 1.3.2023 do 28.3.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 29.03.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/24 Internet 2/2024 Telefón 2/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,93 € 07.03.2024 27.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/15 Servisná prehliadka po 2 roku Fiat DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Todos Italia s.r.o. 35754869 277,15 € 24.02.2015 Faktúra
DFBV/0033/16 BOZP, PO, PZY za 2/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DFBV/0033/17 Dovoz stravy za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 889,20 € 03.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0033/18 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 768,50 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/19 Mobilné telefóny za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 35,17 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/20 Vypracovanie energetického certifikátu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LUCRAS s.r.o. 51289059 360,00 € 02.03.2020 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/21 Strava klienti za 2/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 624,82 € 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0033/22 Právo používania IS Cygnus na obdobie 4-6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 282,67 € 04.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0033/23 Právne služby 3 /2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 99,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0033/24 Napojenie splašk. kanalizácie 01.01.2024 -31.12.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Národná dieľničná spoločnosť, a.s. 35919001 120,00 € 18.03.2024 27.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/15 Právo užívania IS Cygnus za 1-3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 25.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/16 El. energia Nocľaháreň za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 27,71 € 04.03.2016 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0034/17 BOZP, PO a PZS za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 03.03.2017 15.03.2017 Faktúra
DFBV/0034/18 Prepracovanie -Výkazu výmer a kontrolného rozpočtu - oprava hav.stavu dielne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing.arch. P.Žalman, CSc 32175744 480,00 € 19.03.2018 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/19 El. energia DSS za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,49 € 11.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0034/20 El. energia DSS za 2/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 175,55 € 06.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0034/21 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0034/22 PZS za obdobie 1-3/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 108,00 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0034/23 Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 3/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra