Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/24 | Stravovanie klienti 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 699,66 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/15 | BOZP, PO, PZS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | Strava zamestnanci za 1/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,03 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Mobilné telefóny za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,54 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Internet za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | Mobilné telefóny za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,42 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 222,72 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | Voda od 29.12.2021 do 28.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | Telefón a internet 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,49 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0018/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 176,94 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/16 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 56,71 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | Strava klienti za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 119,10 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Internet za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Program - Kniha jázd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 37,20 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | Telefóny za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 66,96 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | Internet a telefón za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,39 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | El.energia 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,20 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | Telefón a internet 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0019/15 | CO za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/16 | Kom. odpad DSS za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 355,77 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MARSANN IT , s.r.o. | 43821987 | 216,00 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | El. energia DSS za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,89 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | El. energia DSS za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,39 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Predplatné časpis "Sestra" 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 452,66 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 250,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |