Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/24 Stravovanie klienti 01/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 699,66 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/15 BOZP, PO, PZS za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0017/16 Dovoz stravy za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 248,00 € 05.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0017/17 Strava zamestnanci za 1/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 69,03 € 06.02.2017 22.02.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 Mobilné telefóny za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,54 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 Internet za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 12.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 Mobilné telefóny za 1/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 29,42 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 222,72 € 16.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 Voda od 29.12.2021 do 28.1.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 154,45 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 Telefón a internet 1/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,49 € 08.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 Služby zodpovednej osoby za GDPR 01/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 176,94 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/16 Kontrola hasiacích prístrojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 56,71 € 08.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0018/17 Strava klienti za 1/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 119,10 € 06.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 Internet za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 12.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 Program - Kniha jázd Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Martin Šurina Kamar software 36953831 37,20 € 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 Telefóny za 1/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 Kontrola hasiacích prístrojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 66,96 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 Internet a telefón za 1/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 41,39 € 08.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0018/23 El.energia 1/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 297,20 € 08.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 Telefón a internet 1/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,06 € 09.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0019/15 CO za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/16 Kom. odpad DSS za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 08.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 355,77 € 06.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0019/18 Office 2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MARSANN IT , s.r.o. 43821987 216,00 € 13.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 El. energia DSS za 1/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,89 € 08.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 El. energia DSS za 1/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,39 € 07.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 Predplatné časpis "Sestra" 2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 452,66 € 23.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/23 Flaga -plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 250,00 € 20.02.2023 10.03.2023 Faktúra