Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3059
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0289/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFIT / Milan GRELL | 17578973 | 400,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | LED žiarovky 500ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 660,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 2 163,83 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/23 | rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 11 936,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 39,70 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | oprava auta SEAT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKM Ing. Kamil Macháček - opravy vozidiel | 33504610 | 236,40 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | Parné čistenie a dezinfekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 1 100,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | materiály s firemným logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 93,60 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | chladnička BEKO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 300,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 64,80 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | elektroinštalačný materiál, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 661,38 € | 22.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | vzdelávanie "Supervízne dni 2023" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zrkadlenie, o.z. | 42327474 | 120,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 045,40 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | ošetrovateľská činnosť 9/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | sanita - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 690,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | IT servis 11+12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | stravovanie 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 4 662,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 1 120,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |