Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3059

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0289/23 jednorazový obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GRAFIT / Milan GRELL 17578973 400,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0330/22 LED žiarovky 500ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 660,00 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0271/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ABSOL s.r.o. 35868759 2 163,83 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFKV/0004/23 rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Euroklíma, s.r.o. 36560979 11 936,42 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0324/22 set klávesnica a myš Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 39,70 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0290/23 oprava auta SEAT Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKM Ing. Kamil Macháček - opravy vozidiel 33504610 236,40 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0319/22 Parné čistenie a dezinfekcia priestorov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marko Kovács Vyčistímto.sk 50791559 1 100,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0296/21 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 93,60 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0284/23 chladnička BEKO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 300,00 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0309/22 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. 46378979 64,80 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0272/21 elektroinštalačný materiál, žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 661,38 € 22.09.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0285/23 vzdelávanie "Supervízne dni 2023" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Zrkadlenie, o.z. 42327474 120,00 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0311/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 045,40 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0277/21 ošetrovateľská činnosť 9/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0291/23 sanita - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ABSOL s.r.o. 35868759 690,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0323/22 IT servis 11+12/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 500,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0268/21 stravovanie 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 15 000,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0320/23 OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MARELL s.r.o. 46572716 4 662,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0338/22 ošetrovateľská činnosť 11-12/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 1 000,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0270/21 upratovacie služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veronika Špotáková 46241221 1 120,00 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra