Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3058

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0374/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 253,34 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0373/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0373/21 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 266,69 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0372/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0372/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 31.12.2022 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0372/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 528,51 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0371/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0371/22 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 1 362,19 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0371/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 763,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0370/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0370/22 výdajník vody 11-12/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 182,95 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0370/21 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 514,96 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0369/23 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 160,40 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/22 zdravotnícky materiál - rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 825,60 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0369/21 IT služby 12/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0368/23 vývoz elektroodpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 81,60 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 Infectoscab maste- infekčné ochorenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 445,73 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0368/21 jednorazový obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 365,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0367/23 pracovná zdravotná obuv 37 párov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 110,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0367/22 mesačník PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 48,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra