Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3058
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0347/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 110,76 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 705,05 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | zmluvný servis výťahov 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 226,61 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 237,95 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 771,15 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,73 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,06 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/23 | oprava traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 717,70 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 549,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | záložný akumulátor do EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 068,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 137,99 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/22 | telekom. služby Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |