Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Projektová dokumentácia rekonštrukcie ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 080,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0053/17 | upc entery | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | PO,BO 03/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | PO/BP 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | Vodné,stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | dezinfekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOFMIT s.r.o. | 51264447 | 1 093,87 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 584,98 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | set top box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | páska so štítkami | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 220,80 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0054/17 | zemný plyn kotolňa | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 890,57 € | 09.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Seminár PAM 33.01 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Seminár PAM 34.01 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | stravovanie 2/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 012,36 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 074,44 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | seminár k RZD | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0055/17 | servis kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,49 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 80,32 € | 27.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 490,38 € | 16.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | obalový materiál - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 442,43 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | stravovanie 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 257,84 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | vešiaková zostava pre klientov 9ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 382,93 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0056/17 | vodné stočné HR37, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -34,03 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |