Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024204 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CERATIZIT 50792521 363,31 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
2024197 výmena podlahy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovakia TAP s.r.o. 35715316 1 178,40 € 25.04.2024 01.05.2024 Faktúra
2024191 výmena podlahy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovakia TAP s.r.o. 35715316 9 182,04 € 23.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024192 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 252,38 € 23.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024210 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 -388,80 € 20.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024188 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 60,82 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024189 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 765,15 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024185 počítač Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 984,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024186 kamera Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 282,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024182 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 31,43 € 15.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024183 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 423,90 € 15.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024181 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 AG FOODS 34144579 288,90 € 15.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024178 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 48,88 € 12.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024190 el. energia 03/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 313,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024179 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 24,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024180 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 517,01 € 11.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024209 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka 31103031 40,00 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024177 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 64,32 € 10.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024163 plyn 3/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -5 830,24 € 10.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024172 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 247,20 € 09.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra