Faktúry
Počet záznamov: 2415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/19 | Šanóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 183,20 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Q.B.F., s.r.o. | 36651745 | 600,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 132,58 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 235,57 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | plyn HR 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 207,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 60,66 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | Servisné práce,výmena oleja,prezutie pneumatík HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Horský Stanislav | 47888628 | 167,49 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | LED svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 1 499,71 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | služby pevnej siete HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | ošetrovateľská činnosť júl-august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0251/19 | PO,BP 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 699,00 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 047,42 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | papierové utierky v rolách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 169,06 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | školenie "Úvod do arteterapie a artefiletiky" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 85,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/20 | ochranné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 825,96 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,60 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 552,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | sanita | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 3 868,91 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 205,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/20 | výkazy 10/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,38 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | Oprava a údržba nábytku na soc.úseku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 875,35 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |