Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0253/19 Šanóny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 183,20 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0253/18 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 600,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0253/17 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 963,00 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0252/23 servis pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 132,58 € 27.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0252/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 235,57 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0252/20 plyn HR 12/20 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 161,00 € 03.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0252/19 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 207,00 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0252/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 60,66 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0252/17 Servisné práce,výmena oleja,prezutie pneumatík HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Horský Stanislav 47888628 167,49 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0251/23 LED svietidlá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 1 499,71 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0251/22 služby pevnej siete HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0251/21 ošetrovateľská činnosť júl-august 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 1 000,00 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0251/20 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 03.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0251/19 PO,BP 12/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0251/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 699,00 € 07.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0251/17 Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 1 047,42 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0250/23 papierové utierky v rolách Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 169,06 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0250/22 pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0250/21 školenie "Úvod do arteterapie a artefiletiky" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OZ Nervuška - ARTE 50335944 85,00 € 06.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0250/20 ochranné odevy a obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 1 825,96 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0250/19 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 706,60 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0250/18 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0250/17 Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 552,00 € 05.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0249/23 sanita Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 3 868,91 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0249/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0249/21 upratovacie služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veronika Špotáková 46241221 205,00 € 06.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0249/20 výkazy 10/20 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0249/19 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 675,38 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0249/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0249/17 Oprava a údržba nábytku na soc.úseku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 875,35 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra