Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/22 | vyúčtovanie plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 312,59 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | vyúčtovanie plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,88 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | vyúčtovanie plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,86 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 706,79 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 171,02 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 142,39 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 059,78 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | vyúčtovanie elektriny HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -739,28 € | 11.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | vyúčtovanie el.energie HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -119,89 € | 06.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | vyúčtovanie el. 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 158,75 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | vyúčtovanie el. 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 593,69 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 574,74 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 301,82 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | vyúčtovacia faktúra za plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 112,09 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | vyúčtovacia FA plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 157,47 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | vyúčtovacia FA el. energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -271,94 € | 20.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 552,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 047,42 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | vypracovanie posudku PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 1 072,80 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 1 160,40 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 307,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | výmena regulátora tlaku vody - kot. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 473,40 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | Výmena poistného ventilu na kotli HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 197,52 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 8 768,20 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Výmena kotlového ventilátora HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 479,60 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | výmena ističa HR35-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 80,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/24 | výmena HUP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 981,12 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0110/18 | Výmena filtra ,sitka - kotolňa HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 90,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | Vykonanie OP a OS elektroinšt.,bleskozvod.,a el.spotebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OPAlight media online s.r.o. | 04102746 | 1 000,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |