Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/22 vyúčtovanie plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 312,59 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/21 vyúčtovanie plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,88 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 114,86 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0264/20 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 706,79 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 171,02 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0198/22 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 142,39 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 059,78 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0011/21 vyúčtovanie elektriny HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -739,28 € 11.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0076/17 vyúčtovanie el.energie HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -119,89 € 06.04.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0259/20 vyúčtovanie el. 11/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 158,75 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 vyúčtovanie el. 11/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 593,69 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0167/22 vyúčtovanie - plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 574,74 € 15.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0314/22 vyúčtovanie - plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 301,82 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 vyúčtovacia faktúra za plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 112,09 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 vyúčtovacia FA plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 157,47 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0313/21 vyúčtovacia FA el. energia preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -271,94 € 20.10.2021 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0250/17 Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 552,00 € 05.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0251/17 Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 1 047,42 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0377/23 vypracovanie posudku PZS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 1 072,80 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 160,40 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 1 307,00 € 31.07.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0074/17 výmena regulátora tlaku vody - kot. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 473,40 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0080/18 Výmena poistného ventilu na kotli HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 197,52 € 23.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 8 768,20 € 24.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0243/17 Výmena nábalu na žehliči Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 194,35 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 Výmena kotlového ventilátora HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 479,60 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/22 výmena ističa HR35-kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ 53361733 80,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0098/24 výmena HUP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 981,12 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/18 Výmena filtra ,sitka - kotolňa HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 13.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 Vykonanie OP a OS elektroinšt.,bleskozvod.,a el.spotebičov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OPAlight media online s.r.o. 04102746 1 000,00 € 03.09.2018 14.09.2018 Faktúra