Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 41,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 537,23 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | vyúčtovanie elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -142,33 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | aktualizácia SW - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 57,60 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | Zborovňa - prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 339,26 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/17 | elektrina - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -103,49 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 15.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 105,07 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | údržba, montáž sprchy - drez | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 426,00 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 138,50 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 650,00 € | 03.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | mopy Vermop | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 129,84 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 187,14 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/17 | elektrina - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -185,17 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 96,00 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -701,86 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | prenájom kopíriek Ricoh Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 361,42 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | vyúčtovanie teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 304,03 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,24 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |