Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4859

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/17 školenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VESNA 36076911 39,90 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 vodné, stočné Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 53,50 € 17.01.2018 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 mesačné poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 70,44 € 22.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -590,99 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/21 el.energia 1/2021 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 146,33 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 seminár PAM GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/24 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 080,91 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/17 kontrola hasiacich prístrojov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mgr. Csaba Orbán 50548719 491,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 čistiace potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Veľkoobchod Hanco 31392989 671,47 € 18.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 A-valec HP CE314A Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 54,00 € 16.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 486,00 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 prenájom kopírky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 131,42 € 20.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/23 notebooky Gymnázium Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Incomputer 54256216 6 423,00 € 18.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 74,29 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/17 oprava svetelných okruhov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 71,80 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 seminár Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 18.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 rýchlovarné konvice Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 NAY 35739487 83,94 € 22.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 prenájom, cena tlače Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 310,28 € 20.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 hyg.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 26.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/22 vyúčtovanie plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -8,29 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/23 Prenájom kopíriek Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 514,30 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 aktualizácia SW ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SOFT-GL 36182214 57,60 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 12,49 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 účastnícky poplatok MatX Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 P-MAT 31820832 55,00 € 18.01.2018 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 31,80 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 poplatok za komunálny odpad 2020 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 4 346,58 € 25.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/21 hyg.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 26.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 plyn vyúčtovanie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -3 487,15 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 BIO odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra