Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4859

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/17 teplelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 9 460,00 € 27.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 44,00 € 18.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 6 080,00 € 23.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 poplatok za súťaž Matematický klokan Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Talentída 45738777 400,00 € 27.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 hyg.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 26.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/23 oprava čerpadiel - kotolňa Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Energoplyn 35792965 500,16 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 602,16 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 18.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 výmena silnoprúdových zásuviek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 70,40 € 23.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 zabezpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 252,64 € 24.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 prevádzka kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 257,44 € 26.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 plyn Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 31,85 € 17.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/23 revízia a servis hasiacich prístrojov a pož. vodovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 601,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -2,52 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/18 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 613,00 € 18.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 poplatok za odvozné miesto Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 4 363,17 € 25.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 ubytovanie žiaci Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 00216208 252,00 € 28.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 105,60 € 26.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 265,68 € 22.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/24 konf. poplatok Naštartujme budúcnosť Slovenska Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 50,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 87,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 list s vodotlačou, tlačivá Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ŠEVT, Banská Bystrica 31331131 120,61 € 22.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 246,00 € 25.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/21 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 1 000,00 € 05.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 prevádzka kotolne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 Prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 222,48 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 272,52 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra