Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/17 | tonery, servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 429,60 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 1 042,54 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | vyvoz kuch.odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | inštalatérske práce Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 489,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 928,50 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,63 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B A J O | 35013656 | 7 050,00 € | 26.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | zriadenie silnoprúdovej zásuvky, výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 137,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | inštalácia kopíriek, zaškolenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 22.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | oprava zás. okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,40 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 326,24 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 723,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | antigénový test | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 206,25 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | spracovanie miezd 1/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 590,63 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 629,18 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | sluby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Odvápňovač ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 193,80 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |