Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0032/22 | USB kľúče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 705,60 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 198,19 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | zemný plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 226,24 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0034/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | zapojenie kuchynských spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 197,76 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | servis elektrinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 660,60 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | arboristické práce - výrub stromu Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pisto-stav s.r.o. | 51915049 | 1 908,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 84,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 514,75 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | ročný poplatok 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | servis elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 877,40 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | LVK 21.-26.1. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 5 100,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0036/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 104,40 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | výmena osvetlenia, oprava zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 87,40 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra |