Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2886
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 900,24 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 902,49 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 298,80 € | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Mop, vrecia a sáčky do vysávača | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 74,60 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Seminár PAM 33.01 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Tlačivá-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0028/18 | Elektrická energia za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0103/17 | Personálny a mzdový poradca-predplatné na rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 125,06 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0036/18 | Elektronické stravovacie poukážky marec 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 493,48 € | 23.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | Vyúčtovacia faktúra poplatok za doménu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 17.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Elektrická energia za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Oprava vysávača Kärcher | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 53,28 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | LED panel-nové osvetlenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MIRP s.r.o. | 46939091 | 198,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.2.2018-5.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 788,35 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.3.2018-31.3.2018-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,18 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | Nastavenie školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 45,12 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie za obdobie .3.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 720,84 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac marec 2018 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 40,40 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |