Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2886

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0144/17 Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny - učebňa B1 č.25 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Koratex a.s. 31332277 1 032,02 € 07.12.2017 26.12.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 06.12.2017 26.12.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov školy za mesiac 12/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 490,10 € 07.12.2017 26.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 Učebnice ošetrovateľstva Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GRADA Slovakia s.r.o. 31346103 239,34 € 07.12.2017 26.12.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 875,11 € 07.12.2017 26.12.2017 Faktúra
KZ_512017 Krátkodobá zmluva č. 512017 o nájme nebytového priestoru Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Miloš Kuliška Nájmy a prenájmy 220,00 € 22.12.2017 11.01.2018 05.04.2018 28.12.2017 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
KZ_522017 Krátkodobá zmluva č. 522017 o nájme nebytového priestoru Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Ľubomíra Vargová Nájmy a prenájmy 240,00 € 22.12.2017 10.01.2018 04.04.2018 28.12.2017 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
KZ_532017 Krátkodobá zmluva č. 532017 o nájme nebytového priestoru Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Tomáš Lojdl Nájmy a prenájmy 220,00 € 22.12.2017 11.01.2018 05.04.2018 28.12.2017 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
DFBV/0145/17 Prietokový ohrievač HAKL el.bojler typ MK 3,5 kw Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Šemšej Imrich-inštalačný materál 13996631 130,16 € 08.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-O2 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 39,56 € 12.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 Miestny poplatok - OLO ,za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 11.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 Vypranie prádla z odborných učební OSE a jedálne Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. 45386765 62,30 € 13.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-SPP Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 458,56 € 14.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 Oprava strechy nad TV a jedálňou-blok B2 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 1 140,00 € 14.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 Batérie do PC-Martin Peti-Pextra Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Martin Peti - Pextra 41508939 62,82 € 18.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 Revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 400,00 € 15.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov-Flamecontrol Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Flamecontrol.s.r.o. 47218657 212,40 € 18.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 Stravné zamestnancov za mesiac 11/2017 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 426,42 € 19.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 Vyšetrovacie rukavice vinylové Peha-Soft, veľkosť S-učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Medplus s.r.o. 45322040 36,00 € 18.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 Textilné filtre a filtre odpadového vzduchu do vasávača Kärcher T10/1 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 207,12 € 18.12.2017 31.12.2017 Faktúra