Faktúry
Počet záznamov: 1942
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0109/18 | Doména - odpis elektronickej faktúry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | Doména szsba.sk - predĺženie - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 28.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | Doména szsba.sk - predĺženie na rok - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | Doména szsba.sk - predĺženie na rok 10/2022 - 10/2023 - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 15,73 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0266/23 | Doména szsba.sk - predĺženie na rok 10/2023 - 10/2024 - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 15,73 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0152/19 | Doplnky do učebne AV: stôl pod PC, stolička, riad-hrnce, podložky pod hrnce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 602,46 € | 28.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | Doprava a montáž kuchynských liniek (faktúra č. 2 k obj. VO/0025/22) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 568,00 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0113/22 | Doprava žiakov na školský výlet do Serede dňa 13.5.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 288,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0300/23 | Doúčtovanie dopravy/výkladky - Antuky (RO č. 219 - Otvorená škola BSK - oblasť športu: Otvorenie šk.areálu 7-11/2023 - KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Benet LTC, s.r.o. | 36416738 | 126,00 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0164/23 | Dovoz kameniva, roznesenie kameniva a zarovnanie terénu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nera Company s.r.o. | 46838724 | 1 548,88 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0225/22 | Dovoz nábytku z SPP, vynesenie do miestností SZŠ, uchytenie skríň, stolov, zmontovanie záhr.nábytku a odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 6 984,00 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0139/18 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,45 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,22 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/24 | Drevená informačná tabuľa (RO č. 75 - Škola škole, KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 357,60 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0079/24 | Drevený informačný stojan (Projekt Zelenšia škola, lepší vzduch - 95% od Slovenskej agentúry životného prostredia - KZ45) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 900,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0092/24 | Držiak dávkovača tekutého mydla, kefovaný Hard Graphite - 2x - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 202,68 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0091/24 | Držiak toaletného papiera - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SIKO KÚPEĽNE, a.s. | 43864074 | 61,10 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0162/22 | Dvojdielne zaväzovacie štartovné čísla | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AFINITA s. r. o. | 44176465 | 663,60 € | 13.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0164/20 | eDochádzka (softvér) - 12 mesiacov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov (EduPage) - licencia na rok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0148/23 | eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov (EduPage) za obdobie 6-12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 164,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0252/22 | EKG papier do prístroja BTL 08 LC do odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BTL Slovakia, s. r. o. | 36404772 | 78,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0031/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 532,80 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 482,40 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | Elektrická energia - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -444,79 € | 26.10.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0279/23 | Elektrická energia - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -585,70 € | 26.10.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0278/23 | Elektrická energia - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -556,02 € | 26.10.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0277/23 | Elektrická energia - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -658,63 € | 26.10.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0188/23 | Elektrická energia 6/2023 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 366,23 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0235/23 | Elektrická energia 8/2023 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 120,50 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |