Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 58,90 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0015/17 | správa VIS 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 219,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | elektrická energia 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 270,56 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 741,95 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | školenie Vema | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 120,00 € | 29.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | členský príspevok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | výkon zodpovednej osoby 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 496,97 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/17 | nájom a servisná podpora PBX za 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | teplo 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 257,26 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 441,60 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,08 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0017/17 | voda 21.12.-31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,70 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |