Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 211,61 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 50,29 € | 30.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,66 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 27,00 € | 05.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 17.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | keramický ohrievač, New Headway, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 490,40 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | dodávka plynu Flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 938,93 € | 31.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 024,90 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | zabezpečenie stretnutia zástupcov škôl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 246,60 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 348,00 € | 18.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 06.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | odber zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 24,08 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |