Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/17 biela tabuľa 1800x1200 Stredná odborná škola dopravná 31797920 B2B partner 44413467 159,60 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 telefón 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,24 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 plyn 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 odvoz odpadu 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 381,57 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 teplo 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 6 999,61 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 Daňový a účtovný poradca podnikateľa na rok 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Poradca podnikateľa s.r.. 31592503 90,08 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 mobily Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 435,51 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 správa VS Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 30.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 správa VS Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 30.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 voda za 1/2017, elektrina 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a.s. 35797525 1 374,24 € 14.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 doména 19.4.2017 - 18.4.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 23,88 € 22.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 webhosting 26.3.2017 - 25.3.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 66,00 € 27.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 správa VIS Stredná odborná škola dopravná 31797920 Dreams NET s.r.o. 47389184 196,00 € 27.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 gastrolístky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 2 150,94 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 správa VIS Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 správa PC Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 360,00 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 elektrina 3/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 21,31 € 03.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 plyn 3/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 02.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 telefón 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,11 € 08.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 odvoz odpadu 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 398,16 € 08.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 telefón 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,22 € 08.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 voda 2/2017, elektrina 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a.s. 35797525 1 645,22 € 10.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 mobily Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 438,61 € 13.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 gastrolístky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 153,30 € 30.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 elektroinštalačné práce + materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ľuboš Béber 44598980 447,52 € 07.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0285/16 poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 nájom a servisná podpora PBX za 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 22.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0290/16 elektrina za 12/2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 556,02 € 09.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0291/16 elektrina za 12/2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 261,58 € 09.01.2017 11.04.2017 Faktúra