Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/18 dodávka elektriny a vody - október - december 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 638,59 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 odber zemného plynu za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 22,32 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 školenie PP Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto 00584410 95,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 servisné práce Západoslov. distr. 122017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 56,29 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 zrážková voda 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 42,46 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 refundácia ABO Rohož 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 refundácia ABO Rohož 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 79,63 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 elektrická energia 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 270,56 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 teplo 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 257,26 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 vodné stočné - 21.11. - 31.12.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 73,56 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 reklamná tabuľa 1600x470 mm Stredná odborná škola dopravná 31797920 Neumahr tlačiareň, s. r. o. 35714131 45,00 € 26.01.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 50,29 € 30.01.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 dodávka plynu Flaga plyn 7 Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLAGA spol.s r.o. 34116940 938,93 € 31.01.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 odber zemného plynu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 služby pevnej siete a internetu za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,87 € 06.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 služby pevnej siete a internetu za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,79 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Vymáhanie pohľadávok -január 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 autosúčiastky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 50,20 € 20.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 spracovanie účtovníctva 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 05.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK Stredná odborná škola dopravná 31797920 KOSEK s.r.o. 47600811 1 210,00 € 07.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 refundácia Bio roztok 45 l Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 81,00 € 08.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 spotreba elektrickej energie a pitnej vody 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 1 331,59 € 12.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 425,40 € 14.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 322,09 € 14.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 služby mobilnej siete Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 351,80 € 14.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 refundácia vodné stočné 1.1. - 17.1.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 31,43 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 refundácia zrážok za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 41,47 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 refundácia ABO Rohož 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra