Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/17 poplatok za transfer domény - sosdba.sk Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 8,40 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 poplatok za komunálny odpad 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 414,75 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 reprezentačné na základe objednávky č. 08/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ing. Jozef Biznár 32823274 130,00 € 12.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 telekomunikačné služby za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 03.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 Vymáhanie pohľadávok - jún 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 46,50 € 11.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,79 € 04.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 obsluha výmenníkovej stanice za máj 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 07.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 obsluha výmenníkovej stanice za jún 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 07.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 služby mobilnej siete 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 482,13 € 10.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 vodné-stočné 23.5.2017 - 20.6.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 448,58 € 10.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 spotreba elektrickej energie a vody 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 612,92 € 20.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 Hosting MAXIMUM - sosdba.sk - 11.8.2017 - 10.8.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 79,06 € 26.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 21.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -12,16 € 09.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -163,73 € 09.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 odber zemného plynu za 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 03.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 elektrická energia 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,43 € 07.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 elektrická energia a pitná voda 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 595,70 € 14.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 219,84 € 23.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web stránky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 108,00 € 02.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 odvoz komunálneho odpadu za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 414,75 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 telekomunikačné služby za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,64 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 vodné-stočné 21.6.2017 - 21.7.2017, zrážková voda Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 492,01 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 výjazd Stredná odborná škola dopravná 31797920 Securiton servis s.r.o. 35693835 30,67 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 telekomunikačné služby za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,79 € 10.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 mobily za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 294,56 € 10.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 272,40 € 15.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 tabuľe Stredná odborná škola dopravná 31797920 PRESI s.r.o. 44900091 45,90 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 23.08.2017 06.09.2017 Faktúra