Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0241/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 95,36 € 10.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 telekomunikačné služby za 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 59,22 € 06.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 14,53 € 09.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0242/17 elektrická energia a pitná voda 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 731,58 € 13.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0245/17 nákup čistiacich potrieb a kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 169,66 € 14.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 nákup školských tlačív Stredná odborná škola dopravná 31797920 ŠEVT, a.s. 31331131 60,00 € 15.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 služby mobilnej siete 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 372,32 € 15.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0249/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 119,42 € 20.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0250/17 predplatné časopisov na rok 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Magnet Press Slovakia 31356958 95,00 € 20.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 spotreba elektrickej energie 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 23,80 € 13.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 teplo 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 933,01 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0253/17 OLO 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 79,63 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0254/17 oprava bleskozvodu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 68,49 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0251/17 elektrina za 11/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 255,82 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0255/17 vodné stočné - 21.9. - 17.10.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 59,51 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 odborná prehliadka bleskozvodu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 88,20 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0257/17 hasiaci prístroj, informačné tabuľky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 16,91 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 odborná prehliadka tlakových zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 79,20 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 219,84 € 02.11.2017 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 prenájom motorového vozidla Stredná odborná škola dopravná 31797920 Taxtron, s.r.o 46352350 350,00 € 16.11.2017 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0236/16 vymáhanie pohľadávok za 10/2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 03.11.2016 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0259/17 kancelársky materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 62,60 € 27.11.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0260/17 odvoz odpadu - kontajnerov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Miroslav Lackovič - HELIOS 11651237 960,00 € 28.11.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0202/17 zmluvné poistenie motorových vozidiel Stredná odborná škola dopravná 31797920 Generali Slovensko a.s. 35709332 128,40 € 06.10.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0261/17 Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 541,06 € 17.10.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0263/17 odber zemného plynu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 05.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0264/17 telekomunikačné služby za 11/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,57 € 06.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0265/17 telekomunikačné služby za 11/2017 a internet 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 63,05 € 06.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0270/17 refundácia zrážok za 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 42,47 € 11.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0271/17 refundácia ABO Rohož 11/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 11.12.2017 14.01.2018 Faktúra