Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0284/17 miestny poplatok 112017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 99,54 € 21.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0285/17 Generali poistne 16.12.2017 - 15.2.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 195,69 € 21.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0287/17 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 576,14 € 28.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0288/17 tabuľa 1700x500 mm Stredná odborná škola dopravná 31797920 PRESI s.r.o. 44900091 57,00 € 22.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0289/17 vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 388,44 € 11.11.2017 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0295/17 služby pevnej siete za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,18 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0296/17 služby pevnej siete a internetu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,85 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0297/17 odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 282,03 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 Hospodárske noviny na rok 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 210,24 € 09.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0294/17 Vymáhanie pohľadávok - december 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0298/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 294,74 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0299/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 369,95 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 služby mobilnej siete Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 342,40 € 12.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 elektrická energia a pitná voda 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 1 228,29 € 12.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 616,22 € 12.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 dodávka elektriny a vody - október - december 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 638,59 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 odber zemného plynu za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 22,32 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 školenie PP Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto 00584410 95,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 servisné práce Západoslov. distr. 122017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 56,29 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 zrážková voda 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 42,46 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 refundácia ABO Rohož 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 refundácia ABO Rohož 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 79,63 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 elektrická energia 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 270,56 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 teplo 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 257,26 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 vodné stočné - 21.11. - 31.12.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 73,56 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 reklamná tabuľa 1600x470 mm Stredná odborná škola dopravná 31797920 Neumahr tlačiareň, s. r. o. 35714131 45,00 € 26.01.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 50,29 € 30.01.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 dodávka plynu Flaga plyn 7 Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLAGA spol.s r.o. 34116940 938,93 € 31.01.2018 10.03.2018 Faktúra