Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0317/23 právne služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 TORA Legal, s.r.o. 36866326 458,86 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0316/23 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 275,31 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0315/23 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 3 141,43 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0314/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 674,47 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0313/23 Inštalácia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Roman Mazura 55125182 1 595,00 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0312/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 163,29 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0311/23 predplatné 2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 L.K.Permanent, spol.sr.o. 31352782 36,00 € 13.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0310/23 predplatné 2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 L.K.Permanent, spol.sr.o. 31352782 36,00 € 13.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0309/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 26,04 € 12.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0308/23 fotografické a grafické služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Five2twelve s.r.o. 51872650 749,00 € 11.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0307/23 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 326,90 € 11.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0306/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 324,97 € 11.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0305/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 39,47 € 08.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0304/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 817,72 € 08.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0303/23 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 82,64 € 07.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0302/23 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ladislav Mery Ing. 11703776 225,90 € 07.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0301/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 599,31 € 06.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0300/23 čistiace prostriedky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 043,57 € 06.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0299/23 skartátory Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 335,50 € 06.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0299/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 369,95 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0298/23 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 871,00 € 04.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0298/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 294,74 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0297/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,68 € 04.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0297/22 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Homola, spol. s r.o. 31325921 4 923,67 € 31.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0297/17 odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 282,03 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0296/23 PO a BOZP Stredná odborná škola dopravná 31797920 Safety@Work s.r.o. 46213082 30,00 € 04.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0296/22 Erazmus Stredná odborná škola dopravná 31797920 CK ANDROMEDA s.r.o. 52139859 3 000,00 € 31.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0296/17 služby pevnej siete a internetu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,85 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0296/16 vyúčtovanie elektriny za r 2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,50 € 12.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0295/23 vianočné pozdravy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 118,00 € 04.12.2023 16.01.2024 Faktúra