Faktúry
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | Elektronické komunikačné služby rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 5 328,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | telekomunikačné služby za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,22 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/16 | vymáhanie pohľadávok za 10/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.11.2016 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 245,99 € | 23.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 29.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | mapy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 165,80 € | 08.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | Školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | program Mzdy na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | VIZITKY | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 118,00 € | 20.10.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 8 467,20 € | 29.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | školenie elektrotechnik | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 414,00 € | 08.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | Dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 400,48 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | projekt Moja stredná škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EUROMESTO, s.r. o. | 35879254 | 3 500,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 115,15 € | 20.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 07.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Nákup autosúčiastkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 150,16 € | 12.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | odber zemného plynu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 6 352,07 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 188,68 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 143,05 € | 06.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 1 034,98 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | Refundácia - zrážky 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 40,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | Vymáhanie pohľadávok - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | wifi acces point | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 462,99 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | SW mzdy komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 307,74 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 06.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |