Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1983

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0267/21 predplatné 2022 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Magnet Press Slovakia 31356958 68,00 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0266/23 licencia Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 681,82 € 22.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0266/22 materiál do dielne Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 5 995,20 € 20.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0266/21 prenájom talčových zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 193,45 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0265/23 tester, diagnostický prístroj Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 1 666,80 € 22.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/22 nábytok Stredná odborná škola dopravná 31797920 LINEA SK 35716932 13 960,80 € 19.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0265/21 prenájom talčových zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 249,09 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0265/17 telekomunikačné služby za 11/2017 a internet 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 63,05 € 06.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0264/23 konferenčný poplatok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 200,00 € 20.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0264/22 úprava pozemku Stredná odborná škola dopravná 31797920 Zreuz, s.r.o. 35745720 1 830,52 € 16.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0264/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,80 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0264/17 telekomunikačné služby za 11/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,57 € 06.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0263/23 vytýčenie hranice pozemku Stredná odborná škola dopravná 31797920 Geo-group s.r.o. 52591514 360,00 € 20.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/22 vizitky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Šághy - Photography 32169710 337,00 € 15.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0263/21 vývoz a likvidácia odpadu Istrochem Stredná odborná škola dopravná 31797920 Putz Service s.r.o. 53991389 3 960,00 € 29.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0263/17 odber zemného plynu za 12/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 05.12.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0262/23 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. 3133176 2 138,70 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0262/22 okná Stredná odborná škola dopravná 31797920 OknáUriča s.r.o. 53782712 4 838,93 € 16.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0262/21 3D tlačiareň, veľkoformátový displej Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 272,08 € 28.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0261/23 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Richard Šrobár LITTERA 33580511 1 868,90 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0261/22 hliníkový obklad Stredná odborná škola dopravná 31797920 Mgr. Tomáš Hrnčár 45648638 11 804,40 € 16.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0261/21 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Martinus, s.r.o. 45503249 813,00 € 22.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0261/17 Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 541,06 € 17.10.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0260/23 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 preškoly.sk, s.r.o. 51692881 2 937,20 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0260/21 výroba a dodávka vnútorných žalúzií a parapiet Stredná odborná škola dopravná 31797920 BABS, spol.s.r.o. 44488998 4 831,14 € 22.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0260/17 odvoz odpadu - kontajnerov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Miroslav Lackovič - HELIOS 11651237 960,00 € 28.11.2017 14.01.2018 Faktúra
DFBV/0259/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 -149,91 € 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 hliníková bránka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Cool Garden s.r.o. 50112261 7 000,02 € 14.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0259/21 Notebook Lenovo Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 548,00 € 21.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0259/17 kancelársky materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 62,60 € 27.11.2017 14.01.2018 Faktúra