Faktúry
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0267/21 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 68,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 681,82 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,45 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | tester, diagnostický prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 666,80 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 249,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | telekomunikačné služby za 11/2017 a internet 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,05 € | 06.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | úprava pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 830,52 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,80 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | telekomunikačné služby za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,57 € | 06.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | vytýčenie hranice pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Geo-group s.r.o. | 52591514 | 360,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 337,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | vývoz a likvidácia odpadu Istrochem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 960,00 € | 29.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | odber zemného plynu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 05.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. | 3133176 | 2 138,70 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | okná | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OknáUriča s.r.o. | 53782712 | 4 838,93 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | 3D tlačiareň, veľkoformátový displej | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 272,08 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 1 868,90 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | hliníkový obklad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mgr. Tomáš Hrnčár | 45648638 | 11 804,40 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 813,00 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 541,06 € | 17.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0260/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 937,20 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | výroba a dodávka vnútorných žalúzií a parapiet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BABS, spol.s.r.o. | 44488998 | 4 831,14 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | odvoz odpadu - kontajnerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Miroslav Lackovič - HELIOS | 11651237 | 960,00 € | 28.11.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -149,91 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | hliníková bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 7 000,02 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | Notebook Lenovo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 548,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 62,60 € | 27.11.2017 | 14.01.2018 | Faktúra |