Faktúry
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0252/19 | web 11.8.2019-10.8.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 80,64 € | 01.12.2019 | 25.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 933,01 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 244,94 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | antigenové testy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 904,80 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 04.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | elektrina za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | zariadenie pre prácu s rozvodm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 67,68 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 196,16 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | malovanie dielní a oprava podláh | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 14 292,00 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | predplatné časopisov na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 95,00 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | preprava exponátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 06.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,87 € | 07.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | Dodanie a montáž IP kamery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 1 676,51 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 800,84 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 119,42 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | statický posudok dielne OV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 1 680,00 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | pracovné oblečenie s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 3 982,80 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Taxtron, s.r.o | 46352350 | 350,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | výroba felkoformátového polepu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Unify P&P, s.r.o. | 46069071 | 582,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | stavebná úprava miestnosti "Oddychová zóna" - zádržné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 401,95 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | odborné ekonomické poradenstvo rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | Nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 303,64 € | 21.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | služby mobilnej siete 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 372,32 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra |