Faktúry
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0246/21 | výpočtová technika | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 60 049,02 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | účastnícky poplatok na veltrhu fiktívnych firiem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ICSF, z.s. | 68381247 | 210,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 594,14 € | 21.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 88,62 € | 02.11.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 15.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | svietidlá SMART - montáž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 4 981,18 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Refundácia - abo rohož 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | nákup čistiacich potrieb a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 169,66 € | 14.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | S.o.A.E. School of Automotive Engineering Limited | 10353131 | 3 150,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 975,38 € | 15.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 103,82 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Účtovníctva 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 8 520,00 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | Zváračský kurz, preškolenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 4 370,00 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | Prenájom tlačových zariadení 10-12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 234,38 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | spotreba elektrickej energie 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 23,80 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | odborné poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 000,00 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 576,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Refundácia teplo 11/2018, zaistenie pracoviska oprava trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 972,11 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | elektrická energia a pitná voda 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 731,58 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 111,17 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Nadační fond střední školy obchodní | 48205991 | 74,91 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 367,82 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |