Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/22 členský poplatok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 01.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 členský poplatok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 01.02.2023 15.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/24 členský poplatok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 22.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFBV/0206/20 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Martinus.sk, s.r.o 36440531 1 818,12 € 16.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/0244/22 mobilita Erazmus Stredná odborná škola dopravná 31797920 S.o.A.E. School of Automotive Engineering Limited 10353131 3 150,00 € 01.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 skúšačka napätia Stredná odborná škola dopravná 31797920 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 370,10 € 27.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Michal Prenner 75565854 457,75 € 22.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0140/20 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Best Service s.r.o. 47393092 288,00 € 13.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0199/23 elektroinštalačné práce a revizia Stredná odborná škola dopravná 31797920 PM SANAC s.r.o. 36268194 8 316,00 € 03.10.2023 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 náradie Stredná odborná škola dopravná 31797920 František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS 35199938 9 355,00 € 29.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0288/16 vyúčtovanie za december 2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 5 640,43 € 09.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 teplo 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 6 999,61 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 560,27 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 teplo 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 9 243,05 € 08.03.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 -2 974,13 € 10.08.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0187/17 teplo 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 -1 651,88 € 08.09.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0286/16 Voice VPN za 12/2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,11 € 09.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0287/16 Virtual Voice NET za 12/2016 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 76,88 € 09.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 telefón 1/17 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,11 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 telefón 1/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,24 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 telefón 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,11 € 08.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 telefón 2/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,22 € 08.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,95 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,11 € 06.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 poplatky za telekomunikačné služby 4/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 71,50 € 10.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,11 € 05.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 telekomunikačné služby za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 39,47 € 05.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 telekomunikačné služby za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 70,43 € 07.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 75,44 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,79 € 04.07.2017 08.08.2017 Faktúra