Faktúry
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/18 | dodávka plynu Flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 938,93 € | 31.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 742,80 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 855,00 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,83 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,00 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 977,88 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | výroba 100 ks nástenných kalendárov, fotografovanie 12 vozidiel veteránov, grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 680,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | Grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 567,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | tlač katalógu oborov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 980,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | grafická úprava katalógu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 153,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | fotografovanie, príprava fotografií pre tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 569,00 € | 30.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | preprava exponátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 06.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | VIZITKY | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 118,00 € | 20.10.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 337,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | tlač katalógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 980,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | fotografické a grafické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 749,00 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | preprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 585,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 4 210,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Relax Inn West,a.s. | 44244479 | 3 156,53 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |