Faktúry
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 108,00 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | elektrická energia 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,44 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | poplatok za transfer domény - sosdba.sk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 8,40 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | poplatok za komunálny odpad 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | reprezentačné na základe objednávky č. 08/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,00 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | telekomunikačné služby za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | Vymáhanie pohľadávok - jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 46,50 € | 11.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 04.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | obsluha výmenníkovej stanice za máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | obsluha výmenníkovej stanice za jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | služby mobilnej siete 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 482,13 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | vodné-stočné 23.5.2017 - 20.6.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 448,58 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | spotreba elektrickej energie a vody 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 612,92 € | 20.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | Hosting MAXIMUM - sosdba.sk - 11.8.2017 - 10.8.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 26.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -12,16 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -163,73 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | odber zemného plynu za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | elektrická energia 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | elektrická energia a pitná voda 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 595,70 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web stránky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 108,00 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | odvoz komunálneho odpadu za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,64 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | vodné-stočné 21.6.2017 - 21.7.2017, zrážková voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 492,01 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | výjazd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 30,67 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | mobily za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 294,56 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |