Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/18 refundácia ABO Rohož 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 refundácia elektrickej energie 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 270,56 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 refundácia teplo 012018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 154,74 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2. - 12.2.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 164,69 € 19.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.2. - 12.2.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 124,39 € 26.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Oprava vchodových dverí Stredná odborná škola dopravná 31797920 Zoltán Majoroš 32211201 96,00 € 23.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 odber zemného plynu za 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 02.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 677,94 € 09.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 elektrická energia a pitná voda 02/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 1 519,03 € 12.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 služby pevnej siete a internetu za 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,44 € 12.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 služby mobilnej siete Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 367,30 € 12.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 refundácia vodné stočné 18.1.2018 - 17.2.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 31,43 € 15.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 nákup notebookov s príslušenstvom Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLOW PLUS s.r.o. 35720131 1 173,60 € 21.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 spracovanie účtovníctva 22018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 08.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Vymáhanie pohľadávok - február 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 05.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 kancelárske a čistiace potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 194,02 € 19.03.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 teplo 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 271,24 € 22.03.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 BVS - zrážky 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 37,49 € 22.03.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 elektrická energia 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 270,56 € 22.03.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 23.03.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 381,54 € 04.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Stredná odborná škola dopravná 31797920 KruHer s.r.o. 46739122 960,00 € 21.03.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 odber zemného plynu za 4/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 04.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 služby technika BTS a PO za 1. Q 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bojnanský Milan 40961478 150,00 € 05.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 služby pevnej siete Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 66,73 € 06.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 daň z nehnuteľností 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 143,00 € 09.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 poplatok za komunálny odpad za rok 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 811,25 € 09.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 vodné stočné 18.2 2018 - 17.3.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 42,13 € 09.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 mobily za 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 344,74 € 10.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 spotreba elektrickej energie a pitnej vody 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 1 446,39 € 10.04.2018 11.05.2018 Faktúra