Faktúry
Počet záznamov: 4453
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017062 | služby technika BOZP a PO, PZS 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 05.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017068 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 603,31 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017070 | batéria akumulátor 12V | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 20,00 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017076 | štvrťročná kontrola EPS - II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 28.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117025 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,56 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117026 | správa športového areálu 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017078 | správa informačných a komunikačných technológií 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017080 | služby technika BOZP a PO, PZS 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 04.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017085 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 461,32 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117027 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 130,58 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117029 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 354,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117030 | revízie výťahov II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017091 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 159,30 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017092 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 65,56 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017093 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 13,51 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017094 | hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 166,82 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017096 | mobil, Lešková 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017097 | mobil, Miko 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,99 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117031 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 237,60 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117032 | správa športového areálu 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117013 | montáž elektroinštalácie - výdajný pult v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 233,89 € | 15.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017102 | záloha na plyn 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017100 | Dane a účtovníctvo 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 82,94 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3017108 | karta MultiSport 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 327,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 190,40 € | 05.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 313,56 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 351,61 € | 10.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 430,26 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
3017089 | stočné, vodné, zrážky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 080,29 € | 16.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |