Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240021 Tlačivá na maturitné skúšky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 59,45 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240023 Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 36,94 € 29.01.2024 05.02.2024 Faktúra
40240022 Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 20,71 € 29.01.2024 05.02.2024 Faktúra
40240025 STN - pravidlá písania písomností a predtlač listových papierov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 55,77 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
40240026 CNC stroje - školenie, servis Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 3 022,68 € 25.01.2024 06.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240015 Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 636,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240017 Toner Xerox Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 65,16 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240014 Reklamná kampaň Google Ads 01-06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Skorpio group s.r.o. 51711478 1 890,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240013 Pranie hotelovej bielizne 21 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 168,94 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240016 Odber zemného plynu za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240012 PZP BL141LD 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 136,32 € 23.01.2024 25.01.2024 Faktúra
40240011 Dotazníky Direktor - predplatné na rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 69,00 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
40240018 Valec Xerox Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 70,08 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240010 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 01-03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240007 Seminár - odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl dňa 31.01.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
40240008 Voda 11.12.2023 - 10.01.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 418,85 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40230500 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - preplatok Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -18 806,51 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40230499 Stravné lístky 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 818,80 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
40240009 Inventár na spoločenské akcie školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KARLO s.r.o. 36587001 973,56 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
40240006 Sada fréz pre CNC Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 123,64 € 12.01.2024 24.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra