Faktúry
Počet záznamov: 3379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180134 | klávesnice,myši | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 74,73 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
40170132 | rohože | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KFP, s.r.o. | 444467141 | 42,90 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40240089 | Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 839,20 € | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
40220143 | informačné tabule COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 604,45 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
40210139 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 1 673,93 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
40210162 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 100 Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 1 953,14 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
40200109 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 106,60 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
40190091 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 722,69 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40180110 | Drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 1 043,16 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
40170146 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 920,18 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
40240104 | Výroba tabuliek-označenie škôl na EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 316,08 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
40230088 | EPI Právny systém Medium-ročný prístup | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 939,12 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
40220127 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 117,41 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
40210151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 207,85 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | ||||||
40200118 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 008,67 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
40190092 | príslušenstvo k píle | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40170120 | ubytovanie,strava -kolektívne vyjednávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 644,10 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
40240129 | Náradie - Ceny na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 1 754,73 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
40230098 | Havarijný stav plynová kotolňa - regulátor tlaku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 832,68 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
40220186 | havaria hl.prívod vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 10 395,89 € | 20.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
40210186 | hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 2 215,19 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
40200103 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 44,40 € | 16.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
40170153 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
40240143 | Montáž a oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 847,06 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40230089 | Elektromateriál-NS-4-školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 188,69 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
40220136 | náhradné diely-trenažér ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 117,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
40210157 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 1 129,98 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
40200107 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
40200217 | únik vody na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 340,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
40180100 | učebná pomôcka AJ,NJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 58,30 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |