Faktúry
Počet záznamov: 3364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230016 | Nákup-optická sieťová karta+príslušenstvo-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATICOM s.r.o. | 27944859 | 472,71 € | 20.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
40220153 | TP LINK COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 163,96 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
40220432 | Nákup sieťového switha-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 126,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
40170170 | exkurzia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lodní doprava s.r.o. | 28330684 | 267,72 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
40180369 | motor.kosacka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gatner Elektromarket s.r.o. | 28585925 | 255,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
40200026 | náhradné priečky k rebrinám | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Krimar s.r.o | 28626249 | 57,96 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
40220202 | ubytovanie strava zam. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MINERAL MORAVIA invest s.r.o. | 291945539 | 4 136,44 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
40220145 | skriptá TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FRIGOGAS s.r.o. | 29204054 | 107,69 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
40230336 | Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 50,00 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
40230112 | 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 240,00 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
40240025 | STN - pravidlá písania písomností a predtlač listových papierov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 55,77 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
40170022 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40180072 | Školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 48,00 € | 14.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
40180140 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 48,00 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
40180170 | člen.poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40190015 | členské 2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
40200011 | člensé 2020 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
40210019 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
40220025 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
40230027 | Členský príspevok SOPK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
40230368 | Odborný workshop - Koučovací prístup pre stredné školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 24,00 € | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
40240037 | Členský príspevok SOPK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40200048 | výkaz výmer orient.rozpočet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 720,00 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
40230019 | Vypracovanie výkazu-výmeru na opravu šatní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 950,00 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
40240156 | Online seminár dňa 11.4.2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40170147 | reprobox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 459,00 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
40170323 | oprava zosil., mixpult | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 82,70 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40240157 | Oprava reproboxu ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 99,20 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
40240158 | Reprobox a mikrofón na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 1 513,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
40210107 | ročný servis Škoda SB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TODOS Bratislava s.r.o. | 31319823 | 419,53 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra |