Faktúry
Počet záznamov: 3364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170328 | úraz.poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40180277 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
40180272 | úraz.poistenie žiakov šk.rok 18/19 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 28.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
40190329 | PZP Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 191,04 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
40200015 | doučtovanie PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 17,16 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
40200293 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 28.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40200292 | PZP Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 210,12 € | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40210213 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
40210212 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 218,52 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
40220294 | Úrazové poistenie za obdobie 30.9.2022-29.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 16.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
40220293 | PZP za obdobie 3.10.2022-2.10.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 226,20 € | 29.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
40200196 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 318,88 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
40200222 | 3D tlačiareň dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 66,97 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
40210233 | filamenty do tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 32,96 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
40220162 | modulárny box k 3D tlačiarni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 377,00 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40170050 | odvoz odpadu-likv.nábytok ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 219,60 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170306 | opakovaný odvoz KO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 19.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40180012 | kontajner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 187,20 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180039 | kontajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 191,40 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
40180040 | konrajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 162,60 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
40200114 | ruška jednorazové | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KON -RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
40170372 | obcerstvenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 552,50 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
40210357 | obedy žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 275,31 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210371 | strava žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 69,23 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40220021 | strava žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 301,07 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
40180015 | opr.strechy škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 3 551,37 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40230310 | Oprava izolácie strechy na budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 2 642,43 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
40230180 | Havária-oprava zatekajúcej strechy nad sociálnymi zariadeniami / telocvičňa / budova školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 5 502,84 € | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
40190283 | textilné nástenky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 413,83 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |