Faktúry
Počet záznamov: 3990
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0641/23 | čistiace potreby SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 364,84 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0085/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 664,15 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0084/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 399,56 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0667/23 | havária kanalizačného potrubia vo vestibule školy, monitoring, tlakové čistenie, búracie práce, demontáž a montáž potrubia, likvidácia odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | V.K.K. Stav Group s.r.o. | 50174665 | 27 976,96 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0635/23 | vyúčtovanie el. energie 10/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -13,30 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0086/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 396,67 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0636/23 | vyúčtovanie el. energie 10/2023 SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 743,02 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0634/23 | vyúčtovanie el. energie 10/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 81,73 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0633/23 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 5,62 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0632/23 | športové potreby - Oblasť športu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 223,10 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0631/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 97,37 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0629/23 | služby počítačovej siete 10/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0078/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 069,44 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0077/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 128,36 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0076/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 106,13 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0628/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 243,58 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0627/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,88 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0079/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 255,79 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0630/23 | hrable na lístie - prax | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LANDEMA | 27222357 | 58,75 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0626/23 | Vypracovanie Výkaz výmer - PHZ havária kanalizačného potrubia SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OFIR spol. s.r.o. | 43975542 | 588,00 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0074/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 291,03 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0073/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 427,72 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0072/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 89,31 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0625/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 74,40 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0618/23 | Posilňovacia veža Oblasť športu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 783,90 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0621/23 | elektroinštalačné práce - výmena osvetlenia za úsporné + kabinety ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 2 485,98 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0624/23 | preddavok plynu Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 845,63 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0623/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,83 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0620/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 59,95 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0619/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 38,93 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |