Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 88

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/17 Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 10.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 08.06.2017 05.07.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 Poplatky za telekomunikačné služby od 1.6.2017-30.6.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 Poplatky za telefón pevná linka za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 10.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 Poplatky za služby v pevnej sieti za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 06.09.2017 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 Telefónne poplatky za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 13.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 06.12.2017 26.12.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 06.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,20 € 06.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,42 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra