Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/20 | výmena ventilu - plyn.kotol | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 247,20 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 190,30 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 46,26 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | hygienické a čistiace potreby, obuv a ošatenie pre kuchyňu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 199,60 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | licencia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 19,44 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0014/20 | publikácia - Finančný spravodaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 224,88 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 298,61 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | prečistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | kreslá - kabinet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 438,90 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/20 | licencia - šj strava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 42,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | oprava NB, nová klávesnica | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 78,43 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | vebinár - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 84,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | prenájom šport. zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 302,40 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | oprava kotlov v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 1 248,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0016/20 | hygienické prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 898,14 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 22.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 26,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | obnova domény + bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | prenájom reklamných plôch | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 530,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |