Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/20 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | spracovanie dendrologického prieskumu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 411,77 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | hygienické potreby do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 124,08 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0030/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 325,69 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 178,25 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 105,08 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0031/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 18,77 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 835,36 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 542,40 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | školenie - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 50,81 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0032/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 138,97 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 105,60 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | oprava chladiarenského boxu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kašmír | 17343143 | 610,00 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | poskytovanie služieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra |