Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/20 plyn Sloven.plynár.priem. 83,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 mesačný poplatok za SIM JABLOTRON 10,76 € 09.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 obnova domény, bezpečnostný certifikát IZOCOM 198,00 € 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 služby IT EasyTech,s.r.o 1 050,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/20 mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM JABLOTRON 3,59 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 telefóny T - Com 49,90 € 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 hygienické potreby - šj KAMIKO HYGIENE 44,27 € 07.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 Lyžiarsky výcvikový kurz RLL 5 940,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/20 čistenie komínov Chimney 75,00 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 nájom - kopírka SHARP 54,00 € 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 plyn Sloven.plynár.priem. -117,50 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 Lyžiarsky výcvikový kurz-doprava AGROtrans Bánová 660,00 € 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/20 rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém TECHMEN 1 409,92 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 nájom - kopírka SHARP 46,73 € 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 respirátory KAMIKO HYGIENE 42,00 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 72,00 € 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/20 stravné poukážky UP Slovensko s.r.o 3 527,42 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 poplatky za kópie SHARP 86,59 € 13.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 prenájom telocvične JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 1 500,00 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 bezpečnostná SIM - kamery JABLOTRON 10,76 € 11.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »