Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/20 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 83,00 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0001/21 | mesačný poplatok za SIM | JABLOTRON | 10,76 € | 09.01.2021 | Faktúra |
DFBV/0001/22 | obnova domény, bezpečnostný certifikát | IZOCOM | 198,00 € | 05.01.2022 | Faktúra |
DFBV/0001/23 | služby IT | EasyTech,s.r.o | 1 050,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0002/20 | mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | JABLOTRON | 3,59 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0002/21 | telefóny | T - Com | 49,90 € | 12.01.2021 | Faktúra |
DFBV/0002/22 | hygienické potreby - šj | KAMIKO HYGIENE | 44,27 € | 07.01.2022 | Faktúra |
DFBV/0002/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz | RLL | 5 940,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Chimney | 75,00 € | 10.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0003/21 | nájom - kopírka | SHARP | 54,00 € | 12.01.2021 | Faktúra |
DFBV/0003/22 | plyn | Sloven.plynár.priem. | -117,50 € | 13.01.2022 | Faktúra |
DFBV/0003/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz-doprava | AGROtrans Bánová | 660,00 € | 11.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0004/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | TECHMEN | 1 409,92 € | 09.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0004/21 | nájom - kopírka | SHARP | 46,73 € | 12.01.2021 | Faktúra |
DFBV/0004/22 | respirátory | KAMIKO HYGIENE | 42,00 € | 13.01.2022 | Faktúra |
DFBV/0004/23 | zneškodnenie biologického odpadu | GLOBAL GREEN | 72,00 € | 11.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0005/20 | stravné poukážky | UP Slovensko s.r.o | 3 527,42 € | 10.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0005/21 | poplatky za kópie | SHARP | 86,59 € | 13.01.2021 | Faktúra |
DFBV/0005/22 | prenájom telocvične | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 1 500,00 € | 13.01.2022 | Faktúra |
DFBV/0005/23 | bezpečnostná SIM - kamery | JABLOTRON | 10,76 € | 11.01.2023 | Faktúra |