Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2724

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0176/20 notebook pre dištančné vzdelávanie+materiál Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 098,33 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 materiál nanový optický kábel na strane prístavby Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 846,58 € 19.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 575,37 € 18.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 vynovenie serverovne, montáž novej kabeláže, materiál Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 2 797,71 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 publikácia - šj Spojená škola Ostredková 53242726 RAABE 20219072 46,05 € 14.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 495,17 € 14.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 454,50 € 14.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 kopírovací stroj Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 2 780,40 € 11.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 skartovací stroj + notebook pre výuku Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 232,77 € 11.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 učebné pomôcky pre športovú prípravu Spojená škola Ostredková 53242726 NAY Elektrodom 35739487 2 516,50 € 10.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 nájom - hala Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 453,60 € 10.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 55,22 € 10.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 notebooky pre dištančné vzdelávanie Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 4 925,00 € 10.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 553,90 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 144,17 € 02.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 adaptér+redukcie Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 34,79 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 720,00 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 obuv pre šj Spojená škola Ostredková 53242726 Podolcová Ľubica 22649778 79,44 € 28.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 02.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 403,20 € 02.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 počítače pre učiteľov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 316,15 € 01.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 tonery+materiál Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 467,04 € 01.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 hygienické prostriedky Spojená škola Ostredková 53242726 Merida Bratislava 36760561 857,22 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 nájom+odpočet - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 72,89 € 15.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 výmena čelného skla na vozidle M Spojená škola Ostredková 53242726 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 693,85 € 01.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 stropné svetlá do tried a kabinetov Spojená škola Ostredková 53242726 Maxxel, a.s. 45559457 908,94 € 04.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 svetlá do tried a kabinetov Spojená škola Ostredková 53242726 Maxxel, a.s. 45559457 572,90 € 03.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 01.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 01.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 UP - ping-pongový stôl Spojená škola Ostredková 53242726 ŠPORTUJEME, 44484828 680,00 € 01.12.2020 29.12.2020 Faktúra