Faktúry
Počet záznamov: 2693
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/24 | kontrola komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0302/21 | materiál pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 103,67 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | výrub stromov - revitalizácia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 988,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | 2ks notebooky pre pedagógov na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 252,34 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/23 | 3-pohovka - kabinet SJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 538,90 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/20 | adaptér+redukcie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 34,79 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | aktivácia služby TV SPORT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 26,14 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0439/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | aktualizácia programu pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | akumulátor ku kamerovému systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 209,79 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | akumulátorové kladivo, vrtáky, sada kotúčov, vozíky, brúska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 804,81 € | 04.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/22 | akumulátorový skrutkovač | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 199,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | akumulátový kompresor, vrtáky, dierovacia doska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 342,66 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | antigénové testy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | YouCanSell | 08693404 | 725,25 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/24 | aplikácia - STRAVA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 339,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0060/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 538,80 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/21 | aproximatívny rozpočet pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 12.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | ASC agenda školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/23 | asc dochádzka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 514,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | ATL - meranie časov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 2 256,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | ATL - prenájom štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Základná škola | 31754961 | 100,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | automechanické služby VW červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 3 577,17 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | autorský dozor - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | bagety na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 2 520,00 € | 20.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | bagety na Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 315,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |