Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2693

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/24 kontrola komínov Spojená škola Ostredková 53242726 Chimney 40970884 70,00 € 19.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0302/21 materiál pre športovú prípravu Spojená škola Ostredková 53242726 LEVELSPORTKONCEPT 46712151 1 103,67 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 výrub stromov - revitalizácia ihriska Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 5 988,00 € 25.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 2ks notebooky pre pedagógov na výuku Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 252,34 € 31.03.2021 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 2x PC +konfigurácia a inštalácia Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 723,17 € 03.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0431/23 3-pohovka - kabinet SJ Spojená škola Ostredková 53242726 IKEA 35849436 538,90 € 22.12.2023 28.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/20 adaptér+redukcie Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 34,79 € 07.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0048/21 aktivácia služby TV SPORT Spojená škola Ostredková 53242726 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 26,14 € 01.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/22 aktualizácia programu Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 48,00 € 02.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/24 aktualizácia programu Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 57,60 € 15.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0439/22 aktualizácia programu a čipové kľúče - šj Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 507,60 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0067/21 aktualizácia programu pre šj Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL s.r.o 36182214 48,00 € 12.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0040/23 aktualizácia programu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 57,60 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/20 akumulátor ku kamerovému systému Spojená škola Ostredková 53242726 TECHMEN 46071059 209,79 € 13.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0333/22 akumulátorové kladivo, vrtáky, sada kotúčov, vozíky, brúska Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 804,81 € 04.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0371/22 akumulátorový skrutkovač Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 199,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0354/22 akumulátový kompresor, vrtáky, dierovacia doska Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 342,66 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0363/21 antigénové testy Spojená škola Ostredková 53242726 YouCanSell 08693404 725,25 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0099/24 aplikácia - STRAVA Spojená škola Ostredková 53242726 ASC Applied Software 31361161 339,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0060/20 aplikačné a systémové konzultácie Spojená škola Ostredková 53242726 VEMA 31355374 538,80 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFKV/0003/21 aproximatívny rozpočet pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk Spojená škola Ostredková 53242726 MFA 36714224 600,00 € 11.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 ASC Agenda Komplet Spojená škola Ostredková 53242726 ASC Applied Software 31361161 529,00 € 12.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0166/22 ASC agenda školy Spojená škola Ostredková 53242726 ASC Applied Software 31361161 579,00 € 08.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0417/23 asc dochádzka Spojená škola Ostredková 53242726 ASC Applied Software 31361161 514,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/21 ATL - meranie časov Spojená škola Ostredková 53242726 Časomiera Kril, s.r.o 50204203 2 256,00 € 01.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 ATL - prenájom štadióna Spojená škola Ostredková 53242726 Základná škola 31754961 100,00 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 automechanické služby VW červený Spojená škola Ostredková 53242726 Autoservis - KONDVÁR 35975962 3 577,17 € 16.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFKV/0001/22 autorský dozor - revitalizácia vonkajších ihrísk Spojená škola Ostredková 53242726 MFA 36714224 800,00 € 09.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 bagety na akciu Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 PIERRE BAGUETTE 1643451 2 520,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 bagety na Župný športový deň stredoškolákov Spojená škola Ostredková 53242726 PIERRE BAGUETTE 1643451 315,00 € 29.09.2022 03.11.2022 Faktúra